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调研速递博俊科技接受投资者线% 一体化压铸项目加速量产
来源:pg电子官方网站提现棋盘 发布时间:2026-04-23 02:46:03
江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“博俊科技”)于2026年4月17日举办2025年年度报告网上业绩说明会,就公司经营业绩、财务情况、业务布局及未来发展规划等问题与投资者进行深入交流。本次业绩说明会采用网络远程方式,在公司会议室及“全景网•路演天下”平台同步举行,公司董事长兼总经理伍亚林、副总经理兼董事会秘书周后高、首席财务官李晶等高管团队出席并回应投资者关切。
投资者关系活动类别 业绩说明会 时间 2026年4月17日(星期五)15:00-17:00 地点 公司会议室、“全景网•路演天下”() 参与公司名称 参与公司2025年年度报告网上业绩说明会的投资者 上市公司接待人员 董事长兼总经理伍亚林、副总经理兼董事会秘书周后高、首席财务官李晶、独立董事高芳、保荐代表人陈华明
2025年,博俊科技实现营业收入58.08亿元,同比增长37.39%;归母净利润8.44亿元,同比增长37.68%,营收与净利润均保持双位数增长,增速高于行业中等水准。公司表示,业绩增长主要得益于新工厂产能释放及客户订单增加,报告期内新增金华博俊、常州博俊零部件、重庆博俊轻量化、武汉博俊零部件等生产基地,逐步提升了产能和产品竞争力。
针对投资者提出的“2026年增长指引10%-35%低于往年”的疑问,公司解释称,新工厂、新项目建设和开发存在一定周期,在营业收入基数一直增长的情况下,该预期符合实际经营情况,全年仍将保持收入持续增长。
财务多个方面数据显示,2025年公司应收账款周转率为3.93次,存货周转率为3.35次,均处于较高水平,与公司信用政策基本相符。偿还债务的能力方面,年末流动比率0.91、速动比率0.59,整体处于合理区间;合并口径资产负债率61.18%,较上年会降低,资产负债结构较为稳健。利息保障倍数和现金利息保障倍数分别达到15.89和6.72,利息偿付能力较强,无逾期偿还银行借贷本金或支付利息的情形。
公司表示,2026年将逐步加强应收账款和存货管理,提高资金使用效率,优化资产负债结构,增强偿债能力。
在核心业务方面,公司一体化压铸布局逐步落地。目前已在子公司常州博俊、成都博俊投放1650T-9000T多套压铸单元,2025年第三季度部分项目已逐步量产,包括后地板、减震塔、侧围后部内板等;前围板、门槛后连接板总成等项目预计2026年上半年量产,随着相关项目推进,一体化压铸产品营收将持续增长。
机器人业务方面,公司与上海电气合作开展智能机器人定制化研发技术,预计2026年上半年样机会到公司现场进行应用解决方案落地调试,若成功落地将有利于节省本金。同时,公司正积极对接相关客户,以期进入人形机器人零部件领域,目前处于前期对接阶段,后续若达到披露标准将及时履行信息公开披露义务。
针对实控人及大股东减持引发的市场关注,公司表示,控制股权的人、实际控制人减持计划已届满结束,未对公司机器人新业务资产金额的投入和研发产生不利影响。截至目前,公司未收到股东的减持计划通知,后续将严格按照相关规定履行信息披露义务。
关于市值管理,公司称格外的重视投资者回报,将通过稳健经营提升内在价值、完善投资者回报机制、加强信息公开披露质量等方式推进相关工作,同时结合经营计划及资金需求综合考量回购股票等维护股价稳定的措施。
公司指出,汽车零部件行业竞争非常激烈,已形成六大产业集群,公司通过在长三角、珠三角、中部、西南及京津冀布局生产基地,就近为客户提供服务,增强市场竞争力。未来将坚持“深挖老客户、开发新客户”策略,延展工艺链、扩大产品范围,同时拓展高的附加价值产品,为高水平质量的发展提供订单支撑。
对于2026年行业趋势,公司引用中国汽车工业协会预测,预计全年汽车总销量3475万辆(微增1%),其中新能源汽车1900万辆(增长15.2%),汽车出口740万辆(增长4.3%),行业将持续稳健运行,政策支持也将进一步提振汽车消费。
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